Администрация Нижнемамонского 1-го сельского поселения
Нижнемамонское 1-е сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Бюджет для граждан

Бюджет сельского поселения в 2024 г. составил 45 936,9 тыс.руб., в том числе плановая доходная часть – 46 166,8 тыс.руб. Собственные доходы – 5 060,7 тыс.руб. или 11% от общего объёма доходов, безвозмездные поступления составили – 40 876,1 тыс.руб. или 89%.
План поступления собственных доходов выполнен на 107,5%, при плане –  4 709 тыс. руб., получено 5 060,7 тыс. руб., в том числе налоговых – 4 851,6  тыс. руб., неналоговых – 209,1 тыс. руб. Не выполнен план  по земельному налогу с физических лиц.
Неналоговые доходы бюджета составили 209,1 тыс. руб. или 4,1% общей суммы собственных доходов. Это: доходы от платных услуг, аренда земли и имущества, сбор за торговое место, прочие неналоговые поступления.
Недоимка по налогам (земельному, имущественному), поступающим в бюджет поселения на начало 2024 года составляла – 496,3 тыс. руб. В течение года отработано и взыскано – 260,2 тыс.руб. Несвоевременность уплаты налогов влечет за собой проблемы налогоплательщикам и нарушает плановое формирование и исполнение бюджета поселения.
Расходы бюджета 2024г. составили 44 649,9 тыс. руб. Расходы осуществлялись по программно-целевому методу финансирования. В поселении разработано и реализуются три муниципальные программы.
На финансирование программы «Управление финансами и муниципальным имуществом» израсходовано –6 500,8 тыс.руб. (14,6%), «Социальная сфера» - 8 112,7 тыс.руб. (18,2%), «Инфраструктура» - 30 036,4 тыс.руб. (67,2%);
Обязательства и социальные гарантии бюджета сельского поселения в 2024 году выполнены, хотя и запланировать все необходимые расходы нет возможности.
Доходы бюджета на 2025 год запланированы в сумме 46 166,8 тыс.руб. Собственные доходы – 5 060,7 тыс.руб. или 11% от общего объёма, безвозмездные поступления – 41 106,1 тыс.руб., или 89%. от общего объема.
По расходам бюджет 2025 г. принят в сумме 44 649,9 тыс.руб. Расходы бюджета будут направлены на финансирование трёх разработанных и утверждённых муниципальных программ:
1. Управление финансами и муниципальным имуществом – 6 500,8 тыс.руб. (14,6%);
2. Инфраструктура 30 036,4 тыс.руб. (67,2%);
3. Социальная сфера –8 112,7 тыс.руб. (18,2%).

Сводка по бюджету

Результат исполнения бюджета

Планируемый дефицит
0,47 млн ₽
Фактический дефицит
-1,29 млн ₽

Источники финансирования

272,70
тыс ₽
100,00%
Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода
0,00%
Бюджетные кредиты

Доходы и расходы, тыс ₽

Доходы

Структура доходов

45,94
млн ₽
10,53%
Налоговые доходы
0,49%
Неналоговые доходы
88,24%
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов
0,74%
Субвенции

Доходы по направлениям

Расходы

Структура расходов

44,65
млн ₽
14,56%
МП «Управление финансами и муниципальным имуществом»
67,27%
МП «Инфраструктура»
18,17%
МП «Социальная сфера»

Расходы по направлениям

Стратегия развития Все документы

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике